管家婆怎么结转下一年会计账跟出纳账不平已经结转该怎么办

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那说明你结账方式方法不对进銷存期间和会计期间还停留在6月

可按以下方法把进销存期间和会计期间都转入7月

1、先在"业务处理"——月末处理——进销存期末结账

2、财务處理——凭证审核——凭证记账——结转损益——期末结账

上面二步操作完成后再看软件最下面的“进销存期间”和“会计期间”

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结转就是把你每个月发生的费用和利润分别转进本年利润的借方和贷方。收入类结转利润时借收入类科目,贷本年利润结转后,收入类科目期末无余额;费用、成夲类科目结转利润时借本年利润,贷费用成本类科目结转后,费用成本类科目无余额费用、成本影响了利润;然后 ,本年利润科目嘚借方和贷方之差就是本年实现的利润(亏损);

下面的分录是进行利润分配时做的如果是盈利,那就是本年利润余额在贷方分配时,要把“本年利润”结转到“利润分配-未分配利润”科目“本年利润”科目年末无余额,只有借“本年利润”、贷“利润分配”才能使本年利润期末无余额,而转移到了“利润分配”科目形成了“利润分配-未分配利润”的增加;如果是亏损,则做相反的分录这樣能明白吗

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一般有制造费用结转生产成本结转,期间费用结转制造费用全部转入生产成本生产成本转入产成品,期间费用转入本年利润

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结转就是把上年的数额结转到今年年初的數额比如:在2010年年末的应收账款账本的余额1000 用红笔写结转下年,在2011年应收账款的账本期初数写承接上年1000

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